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检索条件"机构=中国移动通信集团海南有限公司"
27681 条 记 录,以下是1-10 订阅
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协同递进式深度审计整改工作法探索实践--以中国移动通信集有限公司为例
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中国审计 2023年 第3期 73-75页
作者: 于震 周立清 中国移动通信集有限公司内审部
内部审计整改是审计监督闭环管理的重要环节,是审计工作成果转化的有效途径,审计整改成效直接影响审计工作价值发挥,如何将审计整改落在实处,抓出成效,为企业防范风险和提高效益发挥应有的作用,成为新时代审计工作的重心之一。然而,在... 详细信息
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携手红色文化教育基地 打造党性教育特色品牌——以中国移动通信集团广西有限公司为例
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企业文明 2022年 第6期 79-81页
作者: 何玲 韦旭奕 莫建萍 莫文琦 陈玲 中国移动通信集团广西有限公司
习近平总书记指出,党性是党员干部立身、立业、立言、立德的基石,必须在严格的党内生活锻炼中不断增强。中国移动通信集团广西有限公司(以下简称:广西移动)始终秉承央企姓党的政治属性,认真贯彻落实习近平总书记关于“用好红色资...
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地理信息及地图可视化技术在电信行业审计中的应用--以中国移动通信集团广东有限公司为例
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中国审计 2022年 第20期 69-71页
作者: 胡俊刚 许琦 黄邦夏 中国移动通信集团广东有限公司内审部
地理信息及地图可视化技术是通过计算机对有关地理分布信息进行管理、运算、分析、描述和显示的技术,处理和管理的对象是地理空间实体数据及其关系。中国移动通信集团广东有限公司创新智能审计工作,对地理信息及地图可视化技术在电信行... 详细信息
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如何在代维模式下将光缆维护工作落到实处--以中国移动通信集团江西有限公司吉安分公司为例
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中国宽带 2022年 第5期18卷 149-151,154页
作者: 温云新 中国移动通信集团江西有限公司吉安分公司
本文主要探讨如何在代维模式下将光缆线路维护工作有效地落到实处,以中国移动通信集团江西有限公司吉安分公司为例,通过狠抓队伍配置与建设、薪酬改革、责任到人到队、过程管控以及考核兑现等关键工作措施,推动光缆维护工作向精细化管... 详细信息
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开拓创新 做“科技强审”的排头兵——记中国移动通信集有限公司内审部郭宇晨
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中国内部审计 2021年 第5期 71-72页
作者: 中国移动通信集有限公司
郭宇晨在中国移动通信集有限公司(以下简称中国移动)内审部长期从事数据审计、信息技术审计工作。他不断创新审计技术方法,通过内部审计的数字化、智能化升级,推动内部审计的高质量发展。在落实"科技强审"战略、构建"全息交互智慧审... 详细信息
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利用人工智能技术开展企业内部规章制度审计——以中国移动通信集有限公司为例
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中国审计 2020年 第20期 66-68页
作者: 高玲玲 张国宏 郭宇晨 中国移动通信集有限公司内审部
中国移动通信集有限公司(简称“中国移动”)深入贯彻习近平总书记关于“科技强审”的重要指示要求,加快推进审计技术智能化升级步伐,运用人工智能技术,自主研发了企业内部规章制度智能审计产品,能够高效便捷地对企业内部规章制度开展... 详细信息
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引入智能参数平台实现参数优化集中化--“集中参数智能优化管理平台”成果在中国移动通信集团黑龙江有限公司的应用
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农场经济管理 2021年 第12期 55-56页
作者: 高鹏 中国移动通信集团黑龙江有限公司
无线网络的演进对于无线参数的集中化工作提出了新的挑战,通过“集中参数智能优化管理平台”成果的应用,为中国移动通信集团黑龙江有限公司无线参数管理工作实现了集中化、自动化、智能化,提高参数管理的工作效率和质量。
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坚持党的全面领导 推进全面依法治企 中国移动通信集团四川有限公司实施“法治移动”建设实践和思考
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经营管理者 2021年 第5期 46-49页
作者: 谭平 中国移动通信集团四川有限公司 中国移动通信集团四川有限公司法律事务部
全面依法治国是党中央"四个全面"战略布局之一,央企贯彻落实全面依法治国首先就是要推进全面依法治企,依法治企既是党和国家、社会、人民群众对企业的要求,也是企业推动自身战略转型、发展升级和改革创新的重要保障。党的十八大以来,党...
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基于3A质量标准体系的内部控制审计研究——中国移动通信集团广东有限公司3A质量标准体系建设实践案例分析
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中国内部审计 2016年 第11期 20-25页
作者: 黄邦夏 中国移动通信集团广东有限公司 510000
基于3A标准体系的内部控制审计是指以3A标准进行质量管控,达到充分发挥内部控制审计成效的目的。本文结合中国移动通信集团广东有限公司(以下简称广东移动)3A质量标准体系的内部控制审计实践案例,探讨通过3A标准完善内部控制审计的质量... 详细信息
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协同交互 要素升级——中国移动通信集有限公司智慧社区业务定制化审计实践
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中国审计 2023年 第11期 63-65页
作者: 安睿智 张辉 王海涛 中国移动通信集有限公司内审部 中移(杭州)信息技术有限公司内审部
定制化审计是侧重审计咨询服务职能,根据委托单位的个性化审计项目需求,在充分了解委托单位需求的基础上,量身定制审计方案,贴合服务委托单位自身的管理目标,仅面向委托单位定向发送审计报告的审计方式。2022年起,中国移动通信集有限... 详细信息
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