咨询与建议

限定检索结果

文献类型

  • 185,889 篇 期刊文献
  • 20,835 篇 学位论文
  • 9,097 篇 会议

馆藏范围

  • 215,821 篇 电子文献
  • 0 种 纸本馆藏

日期分布

学科分类号

  • 103,851 篇 管理学
    • 71,161 篇 工商管理
    • 28,083 篇 管理科学与工程(可...
    • 9,050 篇 公共管理
    • 3,327 篇 农林经济管理
  • 61,088 篇 工学
    • 8,455 篇 地质资源与地质工...
    • 8,303 篇 材料科学与工程(可...
    • 6,053 篇 机械工程
    • 5,641 篇 计算机科学与技术...
    • 5,538 篇 动力工程及工程热...
    • 5,431 篇 石油与天然气工程
    • 4,882 篇 电气工程
    • 4,854 篇 土木工程
    • 4,265 篇 建筑学
    • 4,205 篇 电子科学与技术(可...
    • 4,043 篇 矿业工程
    • 3,992 篇 化学工程与技术
    • 3,962 篇 水利工程
    • 3,710 篇 力学(可授工学、理...
    • 3,233 篇 仪器科学与技术
    • 3,191 篇 航空宇航科学与技...
  • 48,896 篇 经济学
    • 45,845 篇 应用经济学
    • 4,633 篇 理论经济学
  • 22,487 篇 理学
    • 6,495 篇 地质学
    • 5,166 篇 地球物理学
    • 3,847 篇 物理学
    • 3,705 篇 化学
  • 14,692 篇 法学
    • 5,793 篇 法学
    • 5,200 篇 政治学
    • 3,418 篇 马克思主义理论
  • 6,811 篇 医学
  • 5,861 篇 教育学
    • 4,848 篇 教育学
  • 5,201 篇 文学
  • 4,907 篇 农学
  • 2,198 篇 历史学
  • 1,459 篇 艺术学
  • 1,095 篇 哲学
  • 539 篇 军事学

主题

  • 9,265 篇 内部审计
  • 7,626 篇 内部控制
  • 6,922 篇 中国
  • 4,394 篇 审计工作
  • 4,084 篇 审计机关
  • 3,754 篇 企业
  • 3,646 篇 审计
  • 3,355 篇 商业银行
  • 3,134 篇 审计监督
  • 2,976 篇 审计人员
  • 2,445 篇 对策
  • 2,407 篇 数值模拟
  • 2,389 篇 国有企业
  • 2,112 篇 经济责任审计
  • 1,949 篇 财务管理
  • 1,936 篇 风险管理
  • 1,911 篇 审计局
  • 1,888 篇 企业管理
  • 1,784 篇 审计质量
  • 1,756 篇 问题

机构

  • 7,038 篇 中国人民大学
  • 6,791 篇 中国石油大学
  • 6,517 篇 中国地质大学
  • 6,368 篇 中国矿业大学
  • 5,673 篇 南京审计大学
  • 4,491 篇 中国海洋大学
  • 3,724 篇 中国科学院大学
  • 3,613 篇 南京审计学院
  • 2,985 篇 中国政法大学
  • 2,915 篇 中国科学技术大学
  • 1,784 篇 中国农业大学
  • 1,346 篇 东北财经大学
  • 1,283 篇 中国科学院研究生...
  • 1,195 篇 中国财政科学研究...
  • 1,140 篇 北京大学
  • 1,010 篇 中国民航大学
  • 961 篇 南京大学
  • 844 篇 中国人民公安大学
  • 804 篇 清华大学
  • 627 篇 中国科学院地质与...

作者

  • 143 篇 张伟
  • 142 篇 刘杰
  • 112 篇 李伟
  • 109 篇 王伟
  • 98 篇 张磊
  • 97 篇 刘伟
  • 93 篇 王涛
  • 92 篇 王勇
  • 92 篇 王静
  • 79 篇 戴翔
  • 78 篇 张辉
  • 73 篇 李涛
  • 72 篇 张涛
  • 72 篇 李军
  • 72 篇 王磊
  • 71 篇 谢冬慧
  • 71 篇 王满
  • 70 篇 王鹏
  • 66 篇 陈伟
  • 66 篇 王敏

语言

  • 205,988 篇 中文
  • 9,832 篇 英文
  • 1 篇 日文
检索条件"机构=《中国内部审计》"
215821 条 记 录,以下是11-20 订阅
排序:
践行审计免疫系统功能续写职业发展新篇章——访中国内部审计协会会长王道成
收藏 引用
中国内部审计 2009年 第4期 22-26页
作者: 刘林 《中国内部审计》记者
记者:王会长,您好。前不久,召开的新中国内部审计制度实施25周年研讨会,对25年来内部审计制度实施情况进行了总结。您如何评价25年来内部审计的发展?
来源: 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
坚持以推进全面转型与促进创新发展为目标 探索中国特色内部审计新模式——访中国内部审计协会副会长兼秘书长易仁萍
收藏 引用
中国内部审计 2008年 第2期 25-29页
作者: 郭旭 《中国内部审计》记者
2007年是中国内部审计协会(以下简称协会)全面贯彻落实五年工作规划的第二年。在审计署的正确指导监督下,协会认真贯彻党的十六大和十七大精神,以科学发展观为指导,紧紧围绕《中国内部审计协会2006至2010年工作规期》(以下简称五年工作... 详细信息
来源: 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
乘风破浪正当时 转型创新谋发展——访中国内部审计协会会长王道成
收藏 引用
中国内部审计 2006年 第1期 27-29页
作者: 肖春辉 《中国内部审计》记者
中国内部审计协会2006至2010年工作规划》(以下简称《规划》)已于2006年1月10日经中国内部审计协会五届二次理事会审议通过。《规划》提出了未来五年协会工作的总体设想对协会的自身建设和我国内部审计事业的发展将产生非常重要的影... 详细信息
来源: 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
树立内部审计新理念 推动内部审计全面转型与发展——访中国内部审计协会副会长兼秘书长易仁萍
收藏 引用
中国内部审计 2007年 第1期 19-22页
作者: 郭旭 《中国内部审计》记者
记者:易秘书长,您好。首先我代表《中国内部审计》杂志,感谢您一年来对我们备方面工作的支持。2006年,杂志在内容和装帧上都有了崭新的面貌,这与中国内部审计协会(以下简称协会)要求杂志为宣传现代内部审计新理念服务、为树立典... 详细信息
来源: 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
贯彻新理念 落实新举措 完善与发展新形势下内部审计准则体系——中国内部审计协会会长王道成在杭州内部审计准则研讨会上的讲话(摘要)
收藏 引用
工业审计与会计 2006年 第4期 2-3页
作者: 王道成 中国内部审计协会
我们这次研讨会是在全国内部审计系统贯彻落实中国内部审计协会五年工作发展规划、加快推进内部审计全面转型与发展的重要时刻召开的,是完善与发展新形势下内部审计准则体系、推进内部审计新理念转化为内部审计实务的重要措施。这次研... 详细信息
来源: 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
掀开内部审计规范化建设新的篇章——中国内部审计协会学习贯彻《审计法》座谈会内部审计准则专题介绍侧记
收藏 引用
中国内部审计 2006年 第7期 6-9页
作者: 郭旭 中国内部审计协会
前不久,在中国内部审计协会学习贯彻《审计法》座谈会上,北京市、江苏省、安徽省内部审计(师)协会和中国人寿保险股份有限公司审计部、中国教育审计学会、中国内部审计协会水利分会分别介绍了学习推广贯彻内部审计准则方面的经验和... 详细信息
来源: 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
总结经验 创新思路 扎实工作 服务内审——访中国内部审计协会会长余效明
收藏 引用
中国内部审计 2015年 第1期 4-7页
作者: 郭旭 《中国内部审计》编辑部
记者:余会长,您好!正如习近平总书记在新年贺词中所说,2014年是令人难忘的。这一年,党和政府锐意推进改革,啃下了不少硬骨头,出台了一系列重大改革举措。对于中国内部审计协会(以下简称协会)来说,2014年是贯彻实施2011至2015年五年... 详细信息
来源: 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
强化内审深思考 谱写事业新篇章——访中国内部审计协会副会长、湖南省内部审计师协会会长张连华
收藏 引用
中国内部审计 2011年 第3期 14-17页
作者: 郭旭 《中国内部审计》编辑部
记者:张会长,您好!作为中国内部审计协会副会长、湖南省内部审计师协会会长,您一直关心、支持我国内部审计事业的发展,并在多年的理论研究和实践探索中积累了许多宝贵的经验和真知灼见。很高兴能与《中国内部审计》的广大读者一同分享... 详细信息
来源: 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
中国内部审计准则宣传推广应用座谈会在北师大召开——王光远副会长参加座谈并实地调研
收藏 引用
中国内部审计 2005年 第10期 18-19页
作者: 付小云 《中国内部审计》杂志社
今年是中国内部审计准则宣传推广应用年,为了进一步加强中国内部审计准则的宣传推广工作,9月15日上午,中国内部审计准则宣传推广应用座谈会在北师大行政楼会议室召开。中国内部审计协会副会长王光远、副秘书长张玉,中国教育审计协... 详细信息
来源: 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
认真学习贯彻十六大精神 积极向现代内部审计进军——在中国内部审计协会四届四次理事会扩大会议上的讲话(摘登)
收藏 引用
中国内部审计 2004年 第3期 4-7页
作者: 郑力 郑力 中国内部审计协会会长
安然等财务丑闻促使社会各界,特别是企业领导更加重视内部控制,加深对内部审计的认识。近年来在美国发生的财务造假案导致了安然、世通等跨国大公司的破产,同时也导致了安达信这样一个有着90多年历史的世界级会计师事务所退出历史舞... 详细信息
来源: 维普期刊数据库 维普期刊数据库 评论