咨询与建议

限定检索结果

文献类型

  • 51,643 篇 期刊文献
  • 4,236 篇 会议
  • 3,635 篇 学位论文

馆藏范围

  • 59,514 篇 电子文献
  • 0 种 纸本馆藏

日期分布

学科分类号

  • 25,780 篇 管理学
    • 23,012 篇 工商管理
    • 2,134 篇 管理科学与工程(可...
    • 1,077 篇 公共管理
  • 13,707 篇 经济学
    • 12,701 篇 应用经济学
    • 1,092 篇 理论经济学
  • 11,837 篇 工学
    • 1,909 篇 地质资源与地质工...
    • 1,338 篇 材料科学与工程(可...
    • 1,220 篇 机械工程
    • 1,148 篇 计算机科学与技术...
    • 1,097 篇 土木工程
    • 1,075 篇 矿业工程
    • 914 篇 建筑学
    • 862 篇 石油与天然气工程
    • 831 篇 水利工程
    • 818 篇 动力工程及工程热...
    • 815 篇 电气工程
    • 790 篇 力学(可授工学、理...
    • 524 篇 测绘科学与技术
  • 5,103 篇 理学
    • 1,759 篇 地质学
    • 1,307 篇 地球物理学
    • 752 篇 化学
    • 693 篇 物理学
    • 554 篇 生物学
  • 4,143 篇 法学
    • 1,627 篇 法学
    • 1,384 篇 政治学
  • 2,212 篇 医学
    • 933 篇 公共卫生与预防医...
    • 755 篇 临床医学
  • 2,036 篇 教育学
    • 1,122 篇 教育学
  • 1,461 篇 文学
    • 945 篇 新闻传播学
  • 1,051 篇 农学
  • 455 篇 历史学
  • 267 篇 军事学
  • 248 篇 哲学
  • 231 篇 艺术学

主题

  • 6,634 篇 内部审计
  • 2,817 篇 内部控制
  • 2,034 篇 中国
  • 1,239 篇 商业银行
  • 1,230 篇 企业
  • 1,120 篇 审计
  • 1,019 篇 内部审计工作
  • 889 篇 审计工作
  • 850 篇 风险管理
  • 724 篇 国有企业
  • 722 篇 审计监督
  • 686 篇 审计人员
  • 668 篇 对策
  • 566 篇 经济责任审计
  • 531 篇 企业管理
  • 498 篇 内部控制制度
  • 448 篇 财务管理
  • 418 篇 问题
  • 415 篇 审计机关
  • 397 篇 审计质量

机构

  • 1,464 篇 中国地质大学
  • 1,072 篇 中国人民大学
  • 1,068 篇 南京审计大学
  • 969 篇 中国海洋大学
  • 876 篇 中国矿业大学
  • 796 篇 南京审计学院
  • 737 篇 中国政法大学
  • 735 篇 中国石油大学
  • 617 篇 《中国审计》编辑部
  • 369 篇 东北财经大学
  • 349 篇 财政部财政科学研...
  • 335 篇 南京大学
  • 324 篇 中国科学院大学
  • 319 篇 北京大学
  • 265 篇 中国财政科学研究...
  • 256 篇 中国内部审计协会
  • 248 篇 中国农业大学
  • 176 篇 中国科学技术大学
  • 173 篇 同济大学
  • 171 篇 清华大学

作者

  • 53 篇 郑石桥
  • 47 篇 张敏
  • 43 篇 张波
  • 38 篇 刘杰
  • 37 篇 李涛
  • 35 篇 李刚
  • 34 篇 张杰
  • 30 篇 刘刚
  • 29 篇 郭旭
  • 28 篇 王慧
  • 28 篇 刘波
  • 26 篇 李明
  • 25 篇 时现
  • 25 篇 李兆勤
  • 24 篇 刘鑫
  • 24 篇 陈晨
  • 24 篇 刘佳
  • 23 篇 杨超
  • 22 篇 苏明
  • 22 篇 杜劲松

语言

  • 59,510 篇 中文
  • 4 篇 英文
检索条件"机构=《中国内部审计》编辑部"
59514 条 记 录,以下是1-10 订阅
排序:
发挥内部审计职能作用 助推农科事业健康发展——访中国工程院院士、浙江省农业科学院院长陈剑平
收藏 引用
中国内部审计 2014年 第2期 6-9页
作者: 郭旭 肖春辉 《中国内部审计》编辑部
记者:陈院长,您好!感谢您接受《中国内部审计》杂志的采访。您是我们采访的首位院士,既是专家学者也是管理者。首先,请您介绍一下浙江省农业科学院的基本情况和主要科研方向。
来源: 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
会计审计专家 环保会计审计倡导者——访张以宽教授
收藏 引用
中国内部审计 2014年 第7期 4-6页
作者: 郭旭 《中国内部审计》编辑部
记者:张老,您好!采访之前,我对您的了解是,您一直从事高校财务、会计、审计等方面的教学、科研工作,您编著的《增减记账法》、《审计学基础》、《商业会计学》、《企业财务审计》、《审计》等专著、教材为我国会计、审计研究和商业会... 详细信息
来源: 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
充分发挥内部审计职能 服务海关改革发展大局——访海关总署党组成员、副署长邹志武
收藏 引用
中国内部审计 2014年 第6期 4-7页
作者: 张晓瑜 《中国内部审计》编辑部
记者:邹署长,您好。感谢您接受《中国内部审计》杂志的采访。海关总署是国家出入境的监管机构,请您给我们介绍一下基本情况。
来源: 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
强内控 防风险 助推兰州银行科学发展——访兰州银行董事长房向阳
收藏 引用
中国内部审计 2014年 第7期 7-10页
作者: 李卫中 《中国内部审计》编辑部
记者:房董事长,您好!感谢您接受《中国内部审计》杂志的采访。您是金融领域的专家,是一家地方股份制商业银行法定代表人。首先,请您介绍一下兰州银行的基本情况、经营理念和发展战略。房向阳:兰州银行是由中共兰州市委、兰州市人民政... 详细信息
来源: 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
当好领导参谋 真诚服务内部审计——记杭州市萧山区审计内部审计指导科科长盛良
收藏 引用
中国内部审计 2014年 第4期 11-13页
作者: 郭旭 《中国内部审计》编辑部
在盛良的带领下,萧山区审计内部审计指导工作从2008年至今,连续六年被浙江省审计厅评为优胜奖,被杭州市审计局评为特等奖。萧山内部审计经验还多次在国家、全省、全市内部审计会议上交流。
来源: 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
内部审计市场需求巨大、职业前景看好——访上海国家会计学院教授、博士生导师谢荣
收藏 引用
中国内部审计 2014年 第4期 8-10页
作者: 郭旭 《中国内部审计》编辑部
记者:内部审计是公司治理和企事业单位、政府门治理中的一个重要组成分,您如何看待内部审计在组织中的作用?
来源: 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
内部审计护航海亮集团快速成长——访十八大代表、全国十大优秀民营女企业家、海亮集团董事长冯亚丽
收藏 引用
中国内部审计 2014年 第5期 4-7页
作者: 张晓瑜 《中国内部审计》编辑部
记者:冯董事长,您好。感谢您接受《中国内部审计》杂志的采访。在刚出炉的2012~2013年中国民营企业排行榜单中,海亮集团名列第15位,请您介绍一下海亮集团的基本情况。
来源: 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
探索具有中国质检特色的内部审计之路——访国家质检总局党组成员、纪检组长王炜
收藏 引用
中国内部审计 2013年 第9期 4-9页
作者: 张晓瑜 《中国内部审计》编辑部
记者:王炜组长,您好!感谢您接受《中国内部审计》杂志采访。近年来,国家质检总局经常就社会热点问题在新闻媒体上发布权威消息,引起广泛关注。请您介绍一下国家质检总局的基本情况。
来源: 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
加强内部审计 做好经济管理风险防范——访中国医学科学院党委书记、常务副院校长李立明
收藏 引用
中国内部审计 2014年 第3期 11-14页
作者: 郭旭 《中国内部审计》编辑部
记者:李书记,您好!感谢您接受我们杂志的采访,首先请您简要介绍一下中国医学科学院、北京协和医学院的基本情况。李立明:感谢中国内部审计协会对我们单位内部审计工作的认可和支持。中国医学科学院、
来源: 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
勤勉务实做奉献 开拓创新求发展——记延长油田股份有限公司审计经理冯德生
收藏 引用
中国内部审计 2014年 第7期 10-13页
作者: 郭旭 《中国内部审计》编辑部
冯德生现任延长油田股份有限公司(以下简称延长油田)副总会计师、审计经理。自1977年参加工作以来,他本着扎根油田,奉献延长的信念,在财务、审计战线上恪守职业道德,兢兢业业奋斗了三十余年,是一名优秀的经济管理者和实践者。冯德... 详细信息
来源: 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论