咨询与建议

限定检索结果

文献类型

  • 185,889 篇 期刊文献
  • 20,835 篇 学位论文
  • 9,097 篇 会议

馆藏范围

  • 215,821 篇 电子文献
  • 0 种 纸本馆藏

日期分布

学科分类号

  • 103,851 篇 管理学
    • 71,161 篇 工商管理
    • 28,083 篇 管理科学与工程(可...
    • 9,050 篇 公共管理
    • 3,327 篇 农林经济管理
  • 61,088 篇 工学
    • 8,455 篇 地质资源与地质工...
    • 8,303 篇 材料科学与工程(可...
    • 6,053 篇 机械工程
    • 5,641 篇 计算机科学与技术...
    • 5,538 篇 动力工程及工程热...
    • 5,431 篇 石油与天然气工程
    • 4,882 篇 电气工程
    • 4,854 篇 土木工程
    • 4,265 篇 建筑学
    • 4,205 篇 电子科学与技术(可...
    • 4,043 篇 矿业工程
    • 3,992 篇 化学工程与技术
    • 3,962 篇 水利工程
    • 3,710 篇 力学(可授工学、理...
    • 3,233 篇 仪器科学与技术
    • 3,191 篇 航空宇航科学与技...
  • 48,896 篇 经济学
    • 45,845 篇 应用经济学
    • 4,633 篇 理论经济学
  • 22,487 篇 理学
    • 6,495 篇 地质学
    • 5,166 篇 地球物理学
    • 3,847 篇 物理学
    • 3,705 篇 化学
  • 14,692 篇 法学
    • 5,793 篇 法学
    • 5,200 篇 政治学
    • 3,418 篇 马克思主义理论
  • 6,811 篇 医学
  • 5,861 篇 教育学
    • 4,848 篇 教育学
  • 5,201 篇 文学
  • 4,907 篇 农学
  • 2,198 篇 历史学
  • 1,459 篇 艺术学
  • 1,095 篇 哲学
  • 539 篇 军事学

主题

  • 9,265 篇 内部审计
  • 7,626 篇 内部控制
  • 6,922 篇 中国
  • 4,394 篇 审计工作
  • 4,084 篇 审计机关
  • 3,754 篇 企业
  • 3,646 篇 审计
  • 3,355 篇 商业银行
  • 3,134 篇 审计监督
  • 2,976 篇 审计人员
  • 2,445 篇 对策
  • 2,407 篇 数值模拟
  • 2,389 篇 国有企业
  • 2,112 篇 经济责任审计
  • 1,949 篇 财务管理
  • 1,936 篇 风险管理
  • 1,911 篇 审计局
  • 1,888 篇 企业管理
  • 1,784 篇 审计质量
  • 1,756 篇 问题

机构

  • 7,038 篇 中国人民大学
  • 6,791 篇 中国石油大学
  • 6,517 篇 中国地质大学
  • 6,368 篇 中国矿业大学
  • 5,673 篇 南京审计大学
  • 4,491 篇 中国海洋大学
  • 3,724 篇 中国科学院大学
  • 3,613 篇 南京审计学院
  • 2,985 篇 中国政法大学
  • 2,915 篇 中国科学技术大学
  • 1,784 篇 中国农业大学
  • 1,346 篇 东北财经大学
  • 1,283 篇 中国科学院研究生...
  • 1,195 篇 中国财政科学研究...
  • 1,140 篇 北京大学
  • 1,010 篇 中国民航大学
  • 961 篇 南京大学
  • 844 篇 中国人民公安大学
  • 804 篇 清华大学
  • 627 篇 中国科学院地质与...

作者

  • 143 篇 张伟
  • 142 篇 刘杰
  • 112 篇 李伟
  • 109 篇 王伟
  • 98 篇 张磊
  • 97 篇 刘伟
  • 93 篇 王涛
  • 92 篇 王勇
  • 92 篇 王静
  • 79 篇 戴翔
  • 78 篇 张辉
  • 73 篇 李涛
  • 72 篇 张涛
  • 72 篇 李军
  • 72 篇 王磊
  • 71 篇 谢冬慧
  • 71 篇 王满
  • 70 篇 王鹏
  • 66 篇 陈伟
  • 66 篇 王敏

语言

  • 205,988 篇 中文
  • 9,832 篇 英文
  • 1 篇 日文
检索条件"机构=《中国内部审计》"
215821 条 记 录,以下是1-10 订阅
排序:
中国内部审计协会第七届理事会工作报告
收藏 引用
中国内部审计 2024年 第7期 6-17页
作者: 鲍国明 中国内部审计协会第七届理事会
各位代表:中国内部审计协会第七届理事会于2018年9月组成,至今任期已满,即将换届。现在,我代表第七届理事会向第八届会员代表大会第一次会议报告本届理事会的工作,请予审议。
来源: 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 博看期刊 评论
关于中国内部审计准则制定的若干问题(下)
收藏 引用
财会月刊(合订本) 2003年 第7A期 3-5页
作者: 王光远 中国内部审计协会
(三)
来源: 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
《中国内部审计》投稿须知
收藏 引用
中国内部审计 2021年 第5期 2-2页
作者: 《中国内部审计》编辑部 《中国内部审计》编辑部
《中国内部审计》是由中国内部审计协会主管、主办的全国学术期刊,是国内外公开发行的权威性内部审计领域学术刊物。欢迎广大内部审计工作者、相关研究人员和读者朋友踊跃投稿,同时请注意以下事项:1.征稿版块和栏目理论版包括视点研究...
来源: 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
认真履责 严格自律 服务广播影视改革与发展——访中国内部审计协会广播电影电视分会会长孔令保
收藏 引用
中国内部审计 2014年 第9期 5-8页
作者: 郭旭 《中国内部审计》编辑部
记者:孔会长,您好!从成立至今中国内部审计协会广播电影电视分会(以下简称广电分会)已走过了20年的历程。回顾这20年,您有哪些感受?孔令保:广电分会自1994年9月15日成立以来,已召开了三次会员大会,制定完善了分会规章制度,选举产... 详细信息
来源: 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
中国内部审计代表团参加国际内部审计师协会第55届年会暨对美国内部审计考察报告
收藏 引用
审计研究 1996年 第4期 45-48页
中国内部审计代表团一行16人于1996年6月21至7月6日参加了在美国洛杉矶举行的国际内部审计师协会第55届年会,并先后考察了奥兰治县(橙县)、洛杉矶县、纽约市、通用电器公司总部(GE公司)、联邦政府商务部、能源部、以及毕马威会计公司等... 详细信息
来源: 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
继往开来 推动内部审计事业再创时代辉煌——在中国内部审计协会庆祝新中国成立70周年大会上的讲话
收藏 引用
中国内部审计 2019年 第10期 4-9页
作者: 鲍国明 中国内部审计协会
尊敬的各位领导,各位内部审计和内审协会同仁,各位来宾,同志们,朋友们:今天,我们在这里隆重集会,庆祝新中国成立70周年,回顾新中国内部审计的光辉发展历程,展望新时代内部审计的光明发展前景,动员广大内部审计和内审协会工作者继续奋斗... 详细信息
来源: 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
践行内部审计“免疫系统”推进内部审计转型发展——王道成在中国内部审计协会第五届理事会第七次会议上作工作报告
收藏 引用
中国内部审计 2010年 第3期 9-13页
作者: 王道成 中国内部审计协会
2月27~28日,中国内部审计协会第五届理事会第七次会议在北京召开。全国政协副主席、中国内部审计协会名誉会长李金华出席会议并作主题演讲,审计署副审计长石爱中出席会议并讲话。会长王道成,副会长张连华、佟吉禄、易仁萍、欧阳胜英、... 详细信息
来源: 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
安徽省召开全省内部审计工作会议——中国内部审计协会会长王道成、安徽省副省长黄海嵩到会并讲话
收藏 引用
中国内部审计 2006年 第4期 27-28页
作者: 肖春辉 《中国内部审计》记者
5月1日,安徽省内部审计师协会在合肥召开三届三次理事会暨全省内部审计工作会议。会议传达了全国审计工作会议和全省审计工作会议精神,传达了李金华审计长在中国内部审计协会五届二次理事会上的讲话。省内部审计师协会秘书处报告了200... 详细信息
来源: 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
中国内部审计协会首次组织赴北欧考察团
收藏 引用
中国内部审计 2005年 第11期 58-59页
作者: 郭旭 《中国内部审计》
9月15日至27日,以中国内部审计协会崔洪涛为团长的考察团赴北欧进行了为期14天的内部审计考察。考察团一行19人,主要成员是来自不同行业和单位的内部审计部门负责人。
来源: 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
推进内部审计全面转型与发展确保我国内部审计事业持续健康发展——中国内部审计协会会长王道成在学习贯彻《审计法》座谈会上的讲话(摘要)
收藏 引用
工业审计与会计 2006年 第3期 2-5页
作者: 王道成 中国内部审计协会
这次会议是在全国内部审计系统贯彻落实五年发展规划、加快推进内部审计全面转型与发展的重要时刻召开的,也是在全国审计系统认真学习贯彻修订后的《审计法》、加快推进内部审计法律体系建设的关键时期召开的。这次会议的主要任务是总... 详细信息
来源: 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论