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检索条件"主题词=现场审计"
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国有企业专项审计程序浅析
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国有资产管理 2023年 第3期 15-17页
作者: 刘婷 国务院国资委国企绩效评价中心
为进一步督促国有企业贯彻落实国务院关于防范化解金融领域重大风险的政策要求,促进专项业务特别是国有企业金融业务更好地落实国家战略,近些年来,国资监管部门针对国有企业在金融领域的各项业务开展了金融专项审计,有效地提高了金融治... 详细信息
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专项资金岂能违规挪用?
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审计与理财 2023年 第2期 12-14页
作者: 钱洪羽 上海消防总队
根据《消防救援队伍领导干部经济责任审计实施办法(试行)》和2022年审计工作计划,总队审计组对××支队领导干部2020年1月至2021年12月期间履行经济职责情况进行了现场审计。在支队提供的××指挥中心建设项目审核中发现存在挪用、调剂... 详细信息
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远程审计模式在内部审计监督中的运用研究
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中国建材 2023年 第5期 117-119页
作者: 谢建国 中国交通建设集团有限公司
随着信息技术的发展,企业数字化转型进程加快,远程审计逐渐成为一种可行且经济有效的审计模式,成为现场审计模式的有效补充。尤其是2020年新冠疫情以来,远程审计成为很多企业解决境外单位或项目内部审计监督的有效手段之一。与现场审计... 详细信息
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浅析大数据模型筛查在社保基金审计中的应用
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现代审计与经济 2023年 第4期 26-29页
作者: 刘皓月 司允 陕西省审计
2021年,陕西省审计厅按照全国社保基金审计工作部署,组织全省各级审计机关对全省养老、医保等十二类十八项社保基金进行全面审计。根据“数据先行”工作思路,开展社保基金大数据审计,统筹整合审计资源创新组织方式,探索多维度、智能化... 详细信息
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立足主业 深化研究--山东省青岛市审计局2019年度市本级预算执行和其他财政收支情况审计实践探索
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中国审计 2022年 第8期 48-50页
作者: 杨杰 山东省青岛市审计
山东省青岛市审计局积极探索开展研究型审计,立足大局谋划方案,严控现场审计质量,强化审计结果运用。该局实施的2019年度市本级预算执行和其他财政收支情况审计项目,荣获2021年全国审计机关优秀审计项目一等奖。
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集指导性、实用性、操作性于一体——《审计现场管理手册》推介
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中国审计 2019年 第20期 88-88页
作者: 尤广辉 中国内部审计协会
为方便审计人员在日常审计中学习、熟悉和遵守制度,也有利于审计机关对审计现场执行制度的检查,促进提升审计制度的执行力,中国时代经济出版社于2018年10月组织出版了《审计现场管理手册》一书,汇编了现场审计的相关制度,供广大审计人... 详细信息
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日本会计检查院的概况
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审计研究 1995年 第2期 44-49页
作者: 张禹新
一、会计检查院的地位会计检查院是对国家、公共团体及事业单位的决算及补贴等进行审计的合法的独立机构.
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开展内部异地交叉审计的利与弊
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审计与理财 2022年 第12期 19-20页
作者: 罗伟 敖淑敏 中国人民银行广昌县支行
近年来,党中央、国务院、人行总行对审计工作提出了新要求,赋予了审计监督新使命、新任务。交叉审计是优化审计资源,解决内部审计不足的一种审计模式。人行总行陈雨露副行长在2022年人民银行内审工作会议上提出了“探索开展交叉审计”... 详细信息
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巧用单位卡口数据核实政府采购真实性
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审计月刊 2023年 第12期 29-30页
作者: 胡惊雷 段炼 何勇 湖北省审计
政府采购领域是违规违纪行为高发区,因此始终是各类审计关注的重点内容。然而政府采购领域的审计监督属于事后行为,如何在现场审计期间,从庞杂的资料中快速还原招标、投标、合同签订、实施、验收和支付等前期过程,迅速锁定违规行为证据... 详细信息
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如何提出高质量审计建议的几点思考
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审计与理财 2022年 第6期 11-12页
作者: 任智勇 林琳 刘俊廷 中国人民银行黎川县支行 黎川县审计
审计建议是指审计部门通过现场审计审计调查,把审计发现的问题进行总结、分析、归纳,提出有利于审计对象加强内部管理、提高履职效益、促进廉政建设、改进领导决策的意见或建议。一般情况下,审计建议不在审计结论或决定中提出,只在审... 详细信息
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