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文献类型

  • 1 篇 期刊文献

馆藏范围

  • 1 篇 电子文献
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日期分布

学科分类号

  • 1 篇 管理学
    • 1 篇 工商管理

主题

  • 1 篇 内部审计人员能力
  • 1 篇 柔性控制评价
  • 1 篇 智囊团
  • 1 篇 内部审计

机构

  • 1 篇 中国人民大学

作者

  • 1 篇 秦立莉

语言

  • 1 篇 中文
检索条件"主题词=柔性控制评价"
1 条 记 录,以下是1-10 订阅
排序:
企业内部审计的观念更新和业务创新
收藏 引用
辽宁大学学报(哲学社会科学版) 2006年 第3期34卷 131-135页
作者: 秦立莉 中国人民大学商学院 北京100872
本文将传统与现代内部审计的业务内容进行了比较,强调一种新的观念:内部审计不再是企业的“看家狗”,而是企业内一个集管理、咨询、风险分析等多种功能于一体的“智囊团”。于是,社会对内部审计人员的综合能力(素质)也随之有了更高的要... 详细信息
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