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审计署
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财会学习 2010年 第8期 4-4页
发布今年上半年审计情况统计结果近日,审计署发布了2010年上半年审计情况统计结果。2010年上半年,全国审计机关共审计(调查)48287个单位。通过审计,为国家增收节支159.8亿元,其中已上交财政93.6亿元,
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审计署关于表彰全国内部审计工作先进单位和先进个人的决定
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审计研究 1993年 第6期 7-12页
我国实行内部审计制度以来,在各部门、单位领导的重视和支持下,内部审计工作迅速发展,内部审计队伍得到扩大和提高。经过广大内部审计人员的艰苦努力,内部审计领域不断拓宽,工作质量逐步提高,取得了显著成绩。内部审计在严肃财经纪律,... 详细信息
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审计署关于强化审计监督的意见
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审计研究 1992年 第6期 1-5页
党的十四大确定,我国建立社会主义市场经济体制,要加快政府职能的转变,在进一步改革财经管理体制的同时,强化审计和经济监督,健全科学的宏观管理体制与方法。为贯彻十四大精神,审计署就如何强化审计监督问题向国务院总理办公会议作了汇... 详细信息
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审计署审计长刘家义向第十一届全国人民代表大会常务委员会第二十七次会议作——国务院关于2011年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告
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中国审计 2012年 第14期 4-12页
全国人民代表大会常务委员会:我受国务院委托,向全国人大常委会报告2011年度中央预算执行和其他财政收支的审计情况,请审议。
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审计署驻南京特派员办事处 提高认识带队伍 立足“三抓”勇争先
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中国审计 2016年 第10期 66-67页
作者: 任书坤 审计署南京特派办
近年来,审计署驻南京特派员办事处重点立足“抓班子、抓管理、抓队伍、抓作风”,提高认识、创新举措、落实载体。齐心协力打造一支政治强、业务精、作风优、纪律严的审计铁军.推动各项工作再创新高。
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审计署关于内部审计工作的规定
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审计研究 1990年 第1期 47-48页
第一条 根据《中华人民共和国审计条例》的规定,加强国家范围内单位内部审计工作,特制定本规定。 第二条 内部审计是我国审计体系的组成部分。 政府部门、全民所有制企业事业单位实行内部审计制度,以加强内部的管理和监督,维护财经法纪... 详细信息
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审计署关于进一步加强审计理论研究工作的意见
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审计研究 2011年 第3期 109-112页
审科发[2011]40号各省、自治区、直辖市和计划单列市、新疆生产建设兵团审计厅(局),机关各单位、各特派员办事处、各派出审计局,南京审计学院:审计理论来源于审计实践,是审计实践经验的凝集和升华,是审计客观规律的集中反映,又反... 详细信息
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审计署徘徊“西西弗斯”路上
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中国改革 2008年 第10期 68-69页
作者: 郝川 马涛 西南大学法学院
8月27日,审计署审计长刘家义在第十一届全国人大常委会第四次会议上,给出了他上任以来的第一份审计报告。我们一直在猜测,李金华走后“审计风暴”会不会人走茶凉?然而,审计53个中央部门,延伸368个所属单位,通报293亿违规资金,2... 详细信息
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审计署加快步伐适应新常态
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中国审计 2016年 第4期 12-13页
作者: 李兆勤 《中国审计》编辑部
2016年2月15日,审计署官网正式对外公布《审计署关于适应新常态践行新理念更好地履行审计监督职责的意见》(简称((意见》)。
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审计署新闻发言人就2013年度审计发现问题整改情况答记者问
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中国审计 2015年 第3期 10-12页
1月16日,审计署发布了2015年审计结果公告第l号和第2号,第l号是《关于2013年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况》,第2号是《中央部门单位2013年度预算执行情况和其他财政收支情况审计发现问题的整改结果》。围绕此... 详细信息
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