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文献类型

  • 6 篇 期刊文献

馆藏范围

  • 6 篇 电子文献
  • 0 种 纸本馆藏

日期分布

学科分类号

  • 5 篇 管理学
    • 5 篇 工商管理
    • 1 篇 管理科学与工程(可...
  • 2 篇 经济学
    • 2 篇 应用经济学

主题

  • 6 篇 内部舞弊
  • 1 篇 企业舞弊
  • 1 篇 注册会计师审计
  • 1 篇 内部人控制
  • 1 篇 违法违规
  • 1 篇 金融机构
  • 1 篇 审计
  • 1 篇 思考
  • 1 篇 境外国有资产
  • 1 篇 企业合规管理
  • 1 篇 反舞弊
  • 1 篇 内部审计
  • 1 篇 健康运行
  • 1 篇 内部控制制度
  • 1 篇 舞弊查处
  • 1 篇 企业生产经营
  • 1 篇 信息化
  • 1 篇 事业单位
  • 1 篇 责任范围

机构

  • 1 篇 江苏宁沪高速公路...
  • 1 篇 万事利集团审计税...
  • 1 篇 江苏中衡会计师事...
  • 1 篇 昆仑金融租赁有限...
  • 1 篇 南通市农业委员会...

作者

  • 1 篇 刘开诚
  • 1 篇 朱小军
  • 1 篇 高养利
  • 1 篇 陈哲
  • 1 篇 张轶男
  • 1 篇 卞传山
  • 1 篇 费开胜

语言

  • 6 篇 中文
检索条件"主题词=内部舞弊"
6 条 记 录,以下是1-10 订阅
排序:
如何在境外国有资产审计中查核内部舞弊线索
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中国内部审计 2016年 第5期 81-83页
作者: 陈哲 审计署
国有企业境外投资经营中出现的腐败案件,一定程度上暴露出企业内部控制管理混乱、内部人控制和内部舞弊频发的问题。本文基于实际工作经验,从境外机构内部舞弊的高发领域入手,探讨如何在境外国有资产审计中,深入内部舞弊线索,有效发挥... 详细信息
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由一起内部舞弊案件引发的思考
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中国集体经济 2009年 第12X期 115-116页
作者: 高养利 万事利集团审计税务部
文章主要就万事利集团里发生的一起真实案例说起,以民营企业普遍存在的"内部人治管理"造成的内控失效方面的观点引伸开,分析了企业物料管理中存在的内部控制失效的原因,探讨了企业内部存在"集体舞弊"的深层次原因,阐述了"事后控制不如... 详细信息
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探究内部审计在金融机构内部舞弊查处中的作用
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会计师 2023年 第24期 80-82页
作者: 张轶男 昆仑金融租赁有限责任公司
内部审计是金融机构监督体系的重要组成部分,在金融机构内部舞弊查处中发挥着重要作用。金融环境的不断变化及舞弊手段的不断更新给金融机构内部舞弊查处带来了诸多挑战。如何有效发挥内部审计在金融机构内部舞弊查处中的作用,是审计从... 详细信息
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浅谈内部舞弊审计
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市场周刊 2006年 第6期19卷 79-80页
作者: 刘开诚 江苏中衡会计师事务所 江苏南京210024
内部舞弊是企业健康发展的绊脚石,本文主要从内部舞弊审计的必要性和有限性,各方的期望目标,阐述内部舞弊审计的重要性和责任范围。
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信息化赋能企业反舞弊合规
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法人 2023年 第6期 55-57页
作者: 卞传山 江苏宁沪高速公路股份有限公司
企业舞弊是指企业内、外人员采用欺骗等违法违规手段,谋取个人不正当利益,损害正当的公司经济利益,或谋取不当的公司经济利益,同时可能为个人带来不正当利益的行为。企业内部舞弊现象威胁着企业生产经营安全,影响企业健康运行。反舞弊... 详细信息
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我国事业单位完善内部控制制度的要点分析
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中国管理信息化 2011年 第4期14卷 45-46页
作者: 费开胜 朱小军 南通市农业委员会会计中心 江苏南通226006
我国事业单位内部控制制度存在多方面的问题,导致这些问题发生的原因包括领导不重视、内控环境恶劣、缺乏必要的分工和授权等。本文认为,完善事业单位的内部控制制度应在遵循成本与效益原则、全面性原则、重要性等原则的前提下,从明确... 详细信息
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