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内部稽核质量评核
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中国内部审计 2013年 第4期 42-45页
作者: 内部稽核》编辑部 <内部稽核>编辑部
台湾内部稽核协会举办“第十二届海峡两岸内部稽核交流研讨会”,第一场座谈会的主题为“内部稽核质量评核”(QualityAssessments),由台湾内部稽核协会特别邀请该协会质量评核团队组长吴三梅监事及财金信息股份有限公司陈建文总稽核... 详细信息
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内部稽核主管如何整合确认性服务
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中国内部审计 2012年 第11期 44-46页
作者: 王家兴 神达计算机股份有限公司
内部稽核的两大任务为对公司提供确认性服务及咨询性服务,内部稽核必须秉持独立公正的立场,深入且能够掌握重点,并且兼顾营运过程、营运效率及效果。在营运过程中,各功能部门必须明确订定相关的营运流程、规范标准、营运结果的管理... 详细信息
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近代中国银行业内部稽核机制述论
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安徽史学 2018年 第3期 63-69页
作者: 王强 中国政法大学马克思主义学院 北京100088
近代中国银行业的风险类型大致可总结为内生性风险、外源性风险、政策性风险等数种,其中尤以内生性风险因其隐蔽性强、风险危害大,对银行业的资金安全影响深远。如何防控内部业务风险,是银行风险防控的重要课题。近代中国银行业在发生... 详细信息
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台湾内部稽核的现状、发展与未来——访台湾内部稽核协会理事长王怡心
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中国内部审计 2014年 第10期 4-7页
作者: 张晓瑜 《中国内部审计》编辑部
记者:王理事长,您好,感谢您接受《中国内部审计》杂志的采访。您是我们杂志创刊以来采访的第一位来自台湾的学者和专家。请您谈谈台湾内部稽核的情况。王怡心:台湾于1992年颁布《公开发行公司建立内部控制制度实施要点》,开始对内部... 详细信息
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内部稽核如何适应企业经营环境之变动
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中国内部审计 2016年 第11期 26-29页
作者: 洪昌哲 傅乙峰
变动,是组织持续的事.企业要持续生存、壮大,就需要维持对消费者的吸引力.而世代更迭,后浪推前浪,年轻人的喜好品味,每每颠覆上一代人的想法,故“唯变不变”.就算一些传统的百年老店,标榜遵循古法,保存经典的古早味.唯环境已变,要维持... 详细信息
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内部稽核的“心”挑战
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中国内部审计 2015年 第5期 52-55页
作者: 庄咏玲
一、前言随着越来越多的公开发行公司逐步迈向全球国际化经营,其如何设计与执行有效的内部控制制度就日趋重要,依规公开发行公司应实施内部稽核,其目的在于协助董事会及经理人检查及复核内部控制制度之缺失及衡量营运之效果及效率,并适... 详细信息
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农村信用社内部稽核优化研究
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办公室业务 2022年 第8期 117-118页
作者: 林昌鸿 福鼎市农村信用合作联社
农村信用社作为农村经济发展的重要支撑,在对其管理水平和经营业绩产生影响的因素进行分析的前提下,要采取相应措施应对激烈的市场竞争,这就对农村信用社内部稽核工作提出了更高的要求。本文针对农村信用社内部稽核工作的优化进行深... 详细信息
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内部稽核在证券公司风险管理中的应用
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管理现代化 2007年 第6期27卷 51-53页
作者: 刘宇 复旦大学应用经济学博士后流动站
本文在评价风险管理和风险管理导向内部稽核的涵义,探讨证券公司风险管理导向内部稽核总体目标、风险识别和稽核模式的基础上,提出证券公司创新风险管理导向内部稽核的措施:建立完善风险管理的良性机制;营造科学认识风险的内部环境和企... 详细信息
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公共部门内部稽核实务与发展方向
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中国内部审计 2014年 第2期 59-65页
作者: 周静幸
各国政府基于政治、财务及组织结构等因素,正考虑开展政府内部稽核作业活动之再造工程,其中最令人关注及较具争议性的议题包括稽核单位管理(究应采取集权或分权模式)、稽核主管的报告关系、稽核单位之资源、
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台资企业内部稽核制度研究
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中国内部审计 2013年 第5期 52-56页
作者: 许平 香港理工大学
在我国特殊国情下,台资企业在改革开放与市场经济体制形成中扮演了重要角色,包括内部稽核制度在内的现代企业管理制度与经验,长期以来为大陆企业所学习与借鉴。台资企业内部稽核制度与大陆企业内部审计制度既相似,也不同。本文通过剖析... 详细信息
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