咨询与建议

限定检索结果

文献类型

  • 87 篇 期刊文献
  • 19 篇 学位论文
  • 3 篇 会议
  • 1 篇 报纸

馆藏范围

  • 110 篇 电子文献
  • 0 种 纸本馆藏

日期分布

学科分类号

  • 95 篇 管理学
    • 93 篇 工商管理
    • 5 篇 管理科学与工程(可...
    • 1 篇 公共管理
    • 1 篇 图书情报与档案管...
  • 20 篇 经济学
    • 20 篇 应用经济学
  • 7 篇 工学
    • 5 篇 计算机科学与技术...
    • 1 篇 化学工程与技术
    • 1 篇 网络空间安全
  • 5 篇 教育学
    • 5 篇 教育学
  • 2 篇 法学
    • 2 篇 公安学
  • 1 篇 哲学
  • 1 篇 医学
    • 1 篇 公共卫生与预防医...

主题

  • 110 篇 内部审计信息化
  • 13 篇 内部审计
  • 9 篇 大数据
  • 7 篇 对策
  • 7 篇 内部审计工作
  • 6 篇 信息技术
  • 5 篇 信息化建设
  • 5 篇 信息系统审计
  • 5 篇 数据挖掘
  • 4 篇 检索工具
  • 4 篇 目录
  • 4 篇 国有企业
  • 4 篇 企业内部审计
  • 4 篇 现状
  • 3 篇 审计管理系统
  • 3 篇 中国内部审计协会
  • 3 篇 数字化审计
  • 3 篇 经济责任审计
  • 3 篇 在线审计
  • 3 篇 erp

机构

  • 8 篇 西京学院
  • 3 篇 河北经贸大学
  • 2 篇 首都经济贸易大学
  • 2 篇 宁波鄞州农村合作...
  • 2 篇 江西财经大学
  • 2 篇 天津财经大学
  • 2 篇 南京审计大学
  • 2 篇 安徽工业大学
  • 1 篇 中国石化河北石家...
  • 1 篇 内蒙古师范大学
  • 1 篇 山西六建集团有限...
  • 1 篇 中国石化审计部北...
  • 1 篇 广西财经学院
  • 1 篇 浙江师范大学
  • 1 篇 天津中医药大学
  • 1 篇 河南省白龟山水库...
  • 1 篇 甘肃省兰州市兰州...
  • 1 篇 江苏省镇江市审计...
  • 1 篇 交通部北海救助局
  • 1 篇 铁岭市审计局

作者

  • 2 篇 梁雪琴
  • 2 篇 代秀梅
  • 2 篇 于铁军
  • 2 篇 丁朝霞
  • 2 篇 叶常青
  • 2 篇 李勉
  • 2 篇 周亚芬
  • 2 篇 程俊春
  • 2 篇 陈伟波
  • 2 篇 刘红生
  • 2 篇 唐宗翔
  • 2 篇 仇栋良
  • 1 篇 殷潇
  • 1 篇 冬哲旭
  • 1 篇 魏琨
  • 1 篇 侯文杰
  • 1 篇 程航
  • 1 篇 黄达
  • 1 篇 王雨婷
  • 1 篇 张丽红

语言

  • 110 篇 中文
检索条件"主题词=内部审计信息化"
110 条 记 录,以下是101-110 订阅
排序:
《中国内部审计》2015年总目录
收藏 引用
中国内部审计 2015年 第12期 99-104页
来源: 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
2011年《中国内部审计》总目录
收藏 引用
中国内部审计 2011年 第12期 90-95页
来源: 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
2013年《审计月刊》总目录
收藏 引用
审计月刊 2013年 第12期 61-64页
来源: 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
《财政监督》2014年(1-11期财会版)总目录
收藏 引用
财政监督 2014年 第35期 76-80页
来源: 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
部委
收藏 引用
教育 2018年 第5期 8-8页
国务院:加大对数学等基础学科的投入国务院总理李克强1月3日主持召开国务院常务会议,部署进一步优营商环境,持续激发市场活力和社会创造力,要求全面实施市场准入负面清单制度。确定加大基础科学研究措施,要求加大对数学等基础学科的投... 详细信息
来源: 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
荐书
收藏 引用
中国内部审计 2017年 第9期 2-2页
内部审计信息化优秀成果汇编》(上、下二册)2016年,中国内部审计协会为全面反映我国内部审计信息化建设和应用情况,开展了"内部审计信息化优秀成果"展示活动,得到广大内部审计机构和内部审计工作者的积极响应,历经总结推荐、考核评审... 详细信息
来源: 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
新年献词
收藏 引用
中国内部审计 2009年 第1期 1-1页
作者: 王道成
律回春晖渐,万象始更新。伴随着新年的钟声,我们告别了成绩斐然的2008年,迎来了充满希望的2009年。在这辞旧迎新之际,我谨代表中国内部审计协会,向全国广大会员单位和内部审计工作者及其家属,向奋战在各级内部审计协会战线上的同志们,... 详细信息
来源: 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
浅谈ERP环境下的内部审计
收藏 引用
网友世界 2014年 第17期 140-140页
作者: 刘子熙 首都经济贸易大学
目前,随着企业信息化的逐步提高,ERP系统作为当今世界上最先进的生产管理模式越来越受到企业管理者和员工的青睐。与此同时,也对企业审计方式、审计对象、审计程序、审计质量管理、乃至审计人员的思维方式都带来了深远的影响。本文... 详细信息
来源: 维普期刊数据库 维普期刊数据库 评论
新书订购
收藏 引用
中国内部审计 2017年 第12期 105-105页
内部审计信息化优秀成果汇编》(上、下二册)2016年,中国内部审计协会为全面反映我国内部审计信息化建设和应用情况,开展了"内部审计信息化优秀成果"展示活动,得到广大内部审计机构和内部审计工作者的积极响应,历经总结推荐、考核评审... 详细信息
来源: 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
浅析大数据时代的内部审计变革
收藏 引用
经营管理者 2017年 第13期 29-29页
作者: 张维 西京学院
环境的变迁赋予了内部审计不同的职能,从最初的财务审计到后来的多元审计,从'鉴证'到'评价',都或多或少与'控制'相关。从内部审计跌宕起伏的发展历程来看,其本质是一种管理工具。大数据时代,将内部审计的控制作用和信息技术结合,从内... 详细信息
来源: 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论