咨询与建议

限定检索结果

文献类型

  • 204 篇 期刊文献
  • 3 篇 报纸

馆藏范围

  • 207 篇 电子文献
  • 0 种 纸本馆藏

日期分布

学科分类号

  • 161 篇 管理学
    • 158 篇 工商管理
    • 3 篇 公共管理
    • 2 篇 管理科学与工程(可...
  • 50 篇 经济学
    • 49 篇 应用经济学
    • 1 篇 理论经济学
  • 7 篇 法学
    • 4 篇 政治学
    • 2 篇 社会学
    • 1 篇 公安学
  • 7 篇 教育学
    • 3 篇 教育学
  • 7 篇 医学
    • 7 篇 公共卫生与预防医...
  • 1 篇 文学
    • 1 篇 新闻传播学
  • 1 篇 工学
    • 1 篇 水利工程

主题

  • 207 篇 内审监督
  • 59 篇 内审工作
  • 34 篇 内部审计
  • 27 篇 内审人员
  • 22 篇 内审部门
  • 21 篇 内审机构
  • 15 篇 内部审计工作
  • 14 篇 人民银行
  • 14 篇 审计监督
  • 11 篇 审计人员
  • 11 篇 内部审计监督
  • 10 篇 企业内部审计
  • 9 篇 内控制度
  • 7 篇 被审计单位
  • 7 篇 基层央行
  • 7 篇 审计部门
  • 7 篇 事业单位
  • 6 篇 审计工作
  • 6 篇 审计机构
  • 6 篇 企业管理

机构

  • 2 篇 河北省大城县经委
  • 2 篇 《中国内部审计》编...
  • 2 篇 人民银行丹东市中...
  • 1 篇 江苏省张家港农村...
  • 1 篇 中国人民银行奉新...
  • 1 篇 黑龙江省水利勘测...
  • 1 篇 人行黔南州中支
  • 1 篇 武汉市武昌区审计...
  • 1 篇 首都经济贸易大学
  • 1 篇 中国对外贸易开发...
  • 1 篇 东南大学
  • 1 篇 黑龙江省北大荒农...
  • 1 篇 灌南县审计局
  • 1 篇 山西雁北行署交通...
  • 1 篇 人民银行庆阳市中...
  • 1 篇 谷城县纪委
  • 1 篇 驻国家气象局审计...
  • 1 篇 唐山师范学院
  • 1 篇 河北省审计厅办公...
  • 1 篇 海南昌宇律师事务...

作者

  • 3 篇 姜航校
  • 2 篇 袁晓勇
  • 2 篇 刘殿庆
  • 2 篇 李建珠
  • 1 篇 全明辉
  • 1 篇 李学功
  • 1 篇 吴小军
  • 1 篇 丛彩娥
  • 1 篇 王丽丽
  • 1 篇 郑卫国
  • 1 篇 胡春雪
  • 1 篇 王胜
  • 1 篇 乔明云
  • 1 篇 李明国
  • 1 篇 肖进贤
  • 1 篇 张亚楠
  • 1 篇 候德平
  • 1 篇 方云
  • 1 篇 肖素萍
  • 1 篇 方秀惠

语言

  • 207 篇 中文
检索条件"主题词=内审监督"
207 条 记 录,以下是1-10 订阅
排序:
关于加强行政事业单位内审监督职能的思考
收藏 引用
财经界 2024年 第9期 159-161页
作者: 陈晓阳 国家林业和草原局财会核算审计中心
在当前经济发展的大环境下,企业经营管理工作日趋复杂,财政改革持续深化,国家对行政事业单位管理水平的提升提出了更高要求,强调要规范财务管理,强化内审监督职能,防范化解重大财务风险,提升监管效率。行政事业单位要强化内部管... 详细信息
来源: 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
事业单位内控制度建设与内审监督工作的分析
收藏 引用
当代会计 2023年 第11期 122-124页
作者: 宁美璐 任玉兰 山东省生态环境规划研究院
梳理了事业单位内控制度建设的重要性和作用,探讨了其对事业单位运行效率、风险管理和合规性的影响;分析了事业单位内审监督工作的价值和意义,研究了其在预防和发现违规行为方面的作用;探讨了事业单位内控制度建设与内审监督工作之间的... 详细信息
来源: 维普期刊数据库 维普期刊数据库 评论
提高政治站位 强化内审监督 促进党和国家重大政策措施落实落地
收藏 引用
中国内部审计 2022年 第4期 64-67页
作者: 禹笑 冯莉 中国铁路广州局集团有限公司 不详
2018年以来,中国铁路广州局集团有限公司(以下简称广州局或集团公司)党委全面贯彻落实习近平总书记重要指示批示及党中央、中国国家铁路集团有限公司(以下简称国铁集团)党组各项重大政策措施,密切结合自身实际,制定出台71条具体推进措施... 详细信息
来源: 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
事业单位内控制度建设以及内审监督工作开展分析
收藏 引用
商业观察 2023年 第6期9卷 57-60页
作者: 邓碧波 杭州萧山技师学院 浙江杭州311200
随着我国经济体制改革进入新时期,我国事业单位的发展越来越受到人们的重视,从而内部审计、监督等方面的压力也越来越大,从目前的状况来看,很多事业单位内部存在着内控与内审关系薄弱、内控建设存在滞后性、内审工作开展缺乏重点的问题... 详细信息
来源: 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
关于卫生系统新财务会计制度实施后内审监督的思考
收藏 引用
中国总会计师 2022年 第5期 147-149页
作者: 柳刚思 青岛市即墨区卫生健康事业服务中心
我国卫生系统审计环境在新财务会计制度实施后发生变化,医疗卫生机构需要关注新财务会计制度,根据制度要求与自身在财务管理方面的需求,调整内审监督方式,按照财务会计制度落实各类工作,规范医疗卫生机构财务管理行为,由此在资金管理方... 详细信息
来源: 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
督促指导行政事业单位强化内审监督的探讨——基于财政部门主责监督的视角
收藏 引用
财政监督 2023年 第16期 68-71页
作者: 赵羚 安徽省宿州市埇桥区财政局
加强行政事业单位内审监督工作,在促进经济决策、加强内控制度建设、规范财务管理等方面发挥了重要的作用。文章以安徽省宿州市埇桥区财政局联合审计机关开展内审监督工作检查为例,分析发现的问题,提出完善内审监督工作制度、健全业务... 详细信息
来源: 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
内审监督在企业中的重要地位
收藏 引用
商业研究 1994年 第11期 26-28页
作者: 邓桂兰
内审监督在企业中的重要地位邓桂兰在社会主义市场经济条件下实行审计监督制度,是一项崭新的事业。而对企业内部审计更是缺乏认识。因此有些单位的内部审计工作呈现衰退趋势。究其原因,企业经营者对审计工作不重视,而审计人员又缺乏... 详细信息
来源: 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
增强企业内审监督效果的途径
收藏 引用
中国石化 2022年 第9期 34-36页
作者: 董洁 长岭炼化分公司
中国石化确立“十四五”审计工作“站排头、争第一”的总目标,提出“政治强审、风险导向、经济卫士、增值服务”四大理念,为企业审计工作开展指明方向。各企业内部审计机构立足经济监督,聚焦主责主业,为企业依法合规经营保驾护航发挥了... 详细信息
来源: 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
发挥内审监督职能 促进油田生产建设
收藏 引用
审计研究 1990年 第6期 23-25页
大庆石油管理局自1987年建立独立的审计机构以来,紧紧围绕油田5000万吨长期稳产这个中心,积极开展审计监督工作,促进了油田生产建设的发展。从1987年到今年上半年,全局各级审计部门共完成各类审计项目970项,提出审计报告900份,审计总金... 详细信息
来源: 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
加强内审监督 服务“创新2020”——访中央纪委驻中科院纪检组组长、中科院党组成员李志刚
收藏 引用
中国内部审计 2012年 第7期 4-8页
作者: 肖春辉 张玮莹 《中国内部审计》编辑部
记者:李组长您好。非常感谢您接受《中国内部审计》的专访!我们知道,您曾多年从事高能物理研究,又多年从事科研经费宏观管理和科研活动组织管理工作,一近年来负责中国科学院的纪检监察和内部审计工作。大部分读者可能对中科院不是... 详细信息
来源: 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论