咨询与建议

限定检索结果

文献类型

  • 1,512 篇 期刊文献
  • 5 篇 报纸
  • 1 篇 学位论文

馆藏范围

  • 1,518 篇 电子文献
  • 0 种 纸本馆藏

日期分布

学科分类号

  • 1,329 篇 管理学
    • 1,318 篇 工商管理
    • 11 篇 管理科学与工程(可...
    • 6 篇 公共管理
  • 181 篇 经济学
    • 172 篇 应用经济学
    • 6 篇 理论经济学
  • 20 篇 法学
    • 10 篇 法学
    • 4 篇 政治学
    • 4 篇 社会学
    • 2 篇 马克思主义理论
  • 17 篇 教育学
    • 15 篇 教育学
    • 1 篇 心理学(可授教育学...
  • 16 篇 工学
    • 4 篇 水利工程
    • 3 篇 安全科学与工程
    • 1 篇 光学工程
    • 1 篇 材料科学与工程(可...
    • 1 篇 电气工程
    • 1 篇 计算机科学与技术...
    • 1 篇 建筑学
    • 1 篇 交通运输工程
    • 1 篇 农业工程
    • 1 篇 生物医学工程(可授...
  • 15 篇 文学
    • 11 篇 新闻传播学
    • 4 篇 中国语言文学
  • 15 篇 医学
    • 13 篇 公共卫生与预防医...
  • 6 篇 历史学
    • 6 篇 中国史
  • 3 篇 理学
    • 2 篇 生物学
    • 1 篇 系统科学
  • 3 篇 农学
    • 1 篇 林学
    • 1 篇 水产

主题

  • 1,518 篇 内审人员
  • 715 篇 内审工作
  • 470 篇 内部审计
  • 373 篇 内审机构
  • 297 篇 内部审计工作
  • 155 篇 内审部门
  • 145 篇 审计人员
  • 121 篇 内部审计人员
  • 95 篇 内部审计机构
  • 89 篇 被审计单位
  • 86 篇 审计机关
  • 85 篇 经济效益审计
  • 84 篇 审计局
  • 83 篇 审计监督
  • 79 篇 内部控制
  • 73 篇 企业内部审计
  • 67 篇 审计工作
  • 60 篇 企业管理
  • 57 篇 审计机构
  • 55 篇 企业

机构

  • 10 篇 中国人民银行张家...
  • 8 篇 南京审计学院
  • 7 篇 中国内部审计协会
  • 5 篇 浙江财经学院
  • 5 篇 中山大学
  • 5 篇 江西财经大学
  • 4 篇 人民银行乌鲁木齐...
  • 4 篇 审计署办公厅
  • 4 篇 山东省审计厅
  • 4 篇 中国人民银行宜春...
  • 4 篇 湖北省襄阳县审计...
  • 4 篇 武汉大学
  • 3 篇 中国人民银行永修...
  • 3 篇 南京大学
  • 3 篇 广东省审计厅指导...
  • 3 篇 国内贸易部审计局
  • 3 篇 广东省审计厅
  • 3 篇 山东省海河流域水...
  • 3 篇 中国人民银行抚州...
  • 3 篇 中国建设银行黑龙...

作者

  • 7 篇 樊其国
  • 5 篇 鲍国明
  • 5 篇 薛业元
  • 4 篇 李丽
  • 4 篇 宇宙风
  • 3 篇 李厚朝
  • 3 篇 覃文
  • 3 篇 张占洲
  • 3 篇 许荣华
  • 3 篇 孟瑞琴
  • 3 篇 张淑芳
  • 3 篇 彭祖念
  • 3 篇 李学柔
  • 3 篇 崔建民
  • 3 篇 岑元柏
  • 3 篇 崔继强
  • 3 篇 李国强
  • 3 篇 方向
  • 3 篇 宋月茂
  • 3 篇 杨云光

语言

  • 1,518 篇 中文
检索条件"主题词=内审人员"
1518 条 记 录,以下是1-10 订阅
排序:
内审人员专业胜任能力和内审效用均衡的研究
收藏 引用
中文科技期刊数据库(全文版)经济管理 2023年 第5期 0167-0171页
作者: 曾维丽 湖南省耒阳市审计局审计服务中心 湖南耒阳421800
审计人员的专业胜任能力对审计效用有重大影响,为了充分发挥审计职能,提高审计职能和效率,必须打造一支优秀的审计人才队伍,还要具备完善的审计监管机制,提升审计人员的胜任能力对实现内审效用均衡具有积极意义,因此,本文通过分析内审... 详细信息
来源: 维普期刊数据库 维普期刊数据库 评论
加强基层央行内审能力建设
收藏 引用
中国金融 2022年 第19期 88-89页
作者: 陈艳华 李健聪 张丹 中国人民银行长春中心支行 中国人民银行松原市中心支行
随着全球国际化、多元化趋势的发展,基层央行内部审计人员在发展个人能力和提高内审团队价值方面不断面临着新的挑战。为了达到内部审计工作的预期目标,实现高质量的审计成果,内审人员审计能力的不断提升变得尤为重要。
来源: 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
国有企业内审人员专业胜任能力的提高策略研究
收藏 引用
当代会计 2023年 第21期 109-111页
作者: 谷帅 广西汽车集团有限公司
内部审计地位的提高与内部审计转型面临的新挑战,对内审人员的专业胜任能力提出了更高的要求。简单归纳内部审计专业胜任能力的定义与胜任能力模型的研究成果,结合国有企业内部审计存在的不足,从政治能力、专业知识、专业技能、职业道... 详细信息
来源: 维普期刊数据库 维普期刊数据库 评论
促进审计团队“耦合融通成长”
收藏 引用
中国农村金融 2024年 第8期 83-85页
作者: 唐璐 沈楠 湖州银行审计部 湖州银行审计部非现场审计中心
增强数字化审计技能,加快构建数字化审计团队,才能履行好新时期的职责使命,“耦合融通成长模式”头为促进中小银行实现数字化审计团队整体战斗力及内审人员个人能力素质双提升提供了思路。
来源: 维普期刊数据库 维普期刊数据库 评论
新质生产力发展中内审人员专业能力的培育与创新研究
收藏 引用
山西财税 2024年 第5期 44-46页
作者: 马琳英 郝子鹏 山西省财政税务专科学校
从习近平总书记2023年9月在东北考察时第一次提出“新质生产力”重要概念,到2023年12月在中央经济工作会议上部署“发展新质生产力”,再到2024年1月在中央政治局会议上对新质生产力理论进行充分的阐述,形成完整的新质生产力理论与发展... 详细信息
来源: 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
领会新精神 落实新要求——学习新修改《审计法》体会
收藏 引用
中国工会财会 2022年 第1期 29-30,35页
作者: 陆娟 上海市总工会经审办
2021年10月23日,第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十一次会议通过修改《中华人民共和国审计法》(以下简称《审计法》)的决定,修改后的《审计法》自2022年1月1日起施行。《审计法》作为指导审计工作的纲领性文件,是各级工会经审... 详细信息
来源: 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
推动理论和实践创新 助力内部审计高质量发展
收藏 引用
中国内部审计 2022年 第1期 4-12页
作者: 鲍国明 不详
2021年12月14日,中国内部审计协会在北京以线上方式,召开“内部审计促进组织贯彻落实党和国家重大政策措施”典型经验展示等年度重点工作总结交流大会。大会公布了典型经验展示推选结果和2021年内部审计理论研讨论文评审结果,并现场进... 详细信息
来源: 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
信息化环境下内部审计人员职业能力培养
收藏 引用
中国工会财会 2023年 第10期 28-30页
作者: 种丽娟 巴黎 国网张掖供电公司
信息化时代,内部审计事业进入新的发展阶段。内审从业人员须结合社会经济发展环境的变化,有针对性地提高自身职业能力,运用先进技术、信息化手段提高审计质量和实效,完善内部审计模式,助力做深做实内部审计。为有效提升内部审计人员的... 详细信息
来源: 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
外汇局内部审计人员胜任能力评估模型构建及应用——基于AHP层次分析法
收藏 引用
黑龙江金融 2023年 第11期 82-85页
作者: 国家外汇管理局黑龙江省分局课题组 杨育 不详
将外汇局内审工作要求和工作实际经验相结合,运用层次分析法(AHP),通过政治素养、知识储备、审计技能、职业道德、个人素质5项要素以及19项细分指标,构建外汇局内部审计人员能力评估模型,并以外汇局内审人员实际情况对模型有效性进行测... 详细信息
来源: 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
新时代研究型审计思维下高校内部审计全过程探析
收藏 引用
会计师 2022年 第20期 85-87页
作者: 张莉莉 辽宁工业大学审计处
研究型审计是对内审工作的全新定位,更是对高校内部审计工作提出的新要求和新挑战。本文回顾了研究型审计的发展历程以及研究进展,对研究型审计的基本特点进行分析,探讨研究型审计在高校内部审计全过程中的思路和预期效果。应以国家政... 详细信息
来源: 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论