咨询与建议

限定检索结果

文献类型

  • 978 篇 期刊文献
  • 10 篇 报纸
  • 2 篇 会议
  • 1 篇 学位论文

馆藏范围

  • 991 篇 电子文献
  • 0 种 纸本馆藏

日期分布

学科分类号

  • 909 篇 管理学
    • 895 篇 工商管理
    • 34 篇 管理科学与工程(可...
    • 13 篇 公共管理
    • 6 篇 农林经济管理
    • 5 篇 图书情报与档案管...
  • 100 篇 经济学
    • 85 篇 应用经济学
    • 4 篇 理论经济学
  • 22 篇 教育学
    • 20 篇 教育学
    • 1 篇 心理学(可授教育学...
    • 1 篇 体育学
  • 19 篇 文学
    • 15 篇 新闻传播学
    • 4 篇 中国语言文学
  • 15 篇 法学
    • 7 篇 政治学
    • 7 篇 马克思主义理论
    • 6 篇 法学
    • 1 篇 社会学
  • 14 篇 工学
    • 9 篇 交通运输工程
    • 2 篇 仪器科学与技术
    • 1 篇 机械工程
    • 1 篇 计算机科学与技术...
    • 1 篇 水利工程
  • 3 篇 哲学
    • 1 篇 哲学
  • 3 篇 历史学
    • 3 篇 中国史
  • 3 篇 农学
    • 2 篇 兽医学
    • 1 篇 水产
  • 2 篇 理学
    • 1 篇 大气科学
    • 1 篇 地球物理学
  • 1 篇 医学
    • 1 篇 公共卫生与预防医...
  • 1 篇 艺术学
    • 1 篇 戏剧与影视学

主题

  • 991 篇 中国内部审计协会
  • 183 篇 内部审计工作
  • 89 篇 内部审计人员
  • 71 篇 副会长
  • 71 篇 内部审计师协会
  • 68 篇 内部审计
  • 67 篇 内部审计理论
  • 55 篇 内部审计准则
  • 54 篇 王道成
  • 48 篇 培训计划
  • 45 篇 教学计划
  • 44 篇 秘书长
  • 43 篇 内部审计机构
  • 42 篇 国际内部审计师协...
  • 37 篇 第五届理事会
  • 37 篇 副秘书长
  • 35 篇 全国政协副主席
  • 34 篇 审计署
  • 34 篇 企业内部审计
  • 33 篇 副审计长

机构

  • 46 篇 中国内部审计协会
  • 18 篇 《中国内部审计》记...
  • 13 篇 中国内部审计协会...
  • 12 篇 《中国审计》编辑部
  • 10 篇 《中国内部审计》编...
  • 8 篇 中国内部审计协会...
  • 7 篇 《中国审计》记者
  • 6 篇 陕西省内部审计师...
  • 5 篇 江苏省内部审计协...
  • 4 篇 中天恒会计师事务...
  • 4 篇 浙江省内部审计协...
  • 3 篇 中国审计学会
  • 3 篇 广西财经学院
  • 3 篇 中国内部审计协会...
  • 3 篇 北京市内部审计协...
  • 3 篇 天津市内部审计协...
  • 3 篇 湖南省内部审计师...
  • 3 篇 南京审计学院
  • 3 篇 中国内部审计协会...
  • 3 篇 中国内部审计协会...

作者

  • 31 篇 郭旭
  • 20 篇 鲍国明
  • 16 篇 王道成
  • 12 篇 张晓瑜
  • 6 篇 李三喜
  • 6 篇 易仁萍
  • 5 篇 张玮莹
  • 5 篇 王蕙娜
  • 5 篇 王光远
  • 4 篇 时现
  • 4 篇 李兆勤
  • 4 篇 孙宝厚
  • 4 篇 孙小鸿
  • 4 篇 李媛媛
  • 4 篇 张玉
  • 4 篇 余效明
  • 4 篇 肖春辉
  • 3 篇 赵娜
  • 3 篇 黎夏
  • 3 篇 茅东萍

语言

  • 991 篇 中文
检索条件"主题词=中国内部审计协会"
991 条 记 录,以下是1-10 订阅
排序:
中国内部审计协会第六届理事会第二次会议工作报告——余效明在中国内部审计协会第六届理事会第二次会议上的讲话
收藏 引用
中国内部审计 2012年 第3期 4-11页
各位理事,同志们:根据《中国内部审计协会章程》的规定,现在我向第六届理事会第二次会议作2011年工作情况和2012年工作安排的报告,请予审议。
来源: 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
中国内部审计协会第六届理事会第四次会议工作报告
收藏 引用
中国内部审计 2014年 第4期 4-7页
作者: 余效明
各位理事,同志们:根据《中国内部审计协会章程》的规定,现在我向第六届理事会第四次会议作2013年工作情况和2014年工作安排的报告,请予审议。
来源: 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
中国内部审计协会召开第六届理事会第四次会议
收藏 引用
中国审计 2014年 第6期 5-6页
作者: 李兆勤 郭旭 中国审计》编辑部
3月18日,中国内部审计协会在北京召开第六届理事会第四次会议。审计署副审计长、中国内部审计协会会长余效明,协会副会长兼秘书长鲍国明,副会长佟吉禄、刘志远、郝志远、高林、沈莹、贾文勤、赵宏等出席会议。中国内部审计协会第六... 详细信息
来源: 维普期刊数据库 维普期刊数据库 评论
中国内部审计协会2011年大事记
收藏 引用
中国内部审计 2012年 第2期 10-11页
一、探索新形势下社团组织党建工作的新形式,以党建工作促进内部审计事业发展。为迎接建党90周年,6月8日,协会举办了“向党说说心里话——唱响内部审计人员心声”开放式党课活动。全国政协副主席、中国内部审计协会名誉会长李金华以... 详细信息
来源: 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
中国内部审计协会2013年大事记
收藏 引用
中国内部审计 2014年 第2期 4-5页
一、召开首次中国民营企业内部审计经验交流会。1月,中国内部审计协会(以下简称协会)在京召开首次中国民营企业内部审计经验交流会。全国政协副主席、协会名誉会长李金华,审计署副审计长、协会会长余效明等领导出席会议。
来源: 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
中国内部审计协会第六届理事会工作报告
收藏 引用
中国内部审计 2018年 第10期 6-17页
作者: 鲍国明 中国内部审计协会第六届协会
各位代表:中国内部审计协会第六届理事会于2011年9月组成,至今任期已满七年,即将换届。现在,我代表第六届理事会向第七次会员代表大会报告过去七年来的工作,请予审议。2011年9月,中国内部审计协会第六次全国会员代表大会选举产生... 详细信息
来源: 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
中国内部审计协会第八届理事会工作发展规划
收藏 引用
中国内部审计 2024年 第8期 18-25页
在今年6月20日召开的中国内部审计协会第八届常务理事会第一次会议上,协会新一届领导班子审议通过了第八届理事会工作发展规划,对协会未来发展进行了系统谋划。规划明确了协会第八届理事会工作指导思想、发展目标、重点任务,以及具体如... 详细信息
来源: 维普期刊数据库 维普期刊数据库 博看期刊 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
中国内部审计协会第六届理事会第五次会议工作报告
收藏 引用
中国内部审计 2015年 第3期 4-9页
作者: 余效明
根据《中国内部审计协会章程》的规定,现在我向第六届理事会第五次会议作2014年工作情况和2015年工作安排的报告,请予审议。一、2014年协会开展的主要工作2014年,中国内部审计协会(以下简称“协会”)在审计署党组的领导下,认真学... 详细信息
来源: 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
中国内部审计协会第七届理事会工作报告
收藏 引用
中国内部审计 2024年 第7期 6-17页
作者: 鲍国明 中国内部审计协会第七届理事会
各位代表:中国内部审计协会第七届理事会于2018年9月组成,至今任期已满,即将换届。现在,我代表第七届理事会向第八届会员代表大会第一次会议报告本届理事会的工作,请予审议。
来源: 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 博看期刊 评论
中国内部审计协会第四届理事会工作报告
收藏 引用
中国内部审计 2005年 第7期 9-14页
作者: 郑力
中国内部审计协会第四届理事会于2000年1月组成,至今5年任期已满,即将换届。现在,我代表第四届理事会向第五次会员代表大会报告过去5年的工作,请予审议。
来源: 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论