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作者

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  • 127 篇 中文
检索条件"主题词=审计信息系统"
127 条 记 录,以下是71-80 订阅
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试论校长负责制关于信息管理的几个问题
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辽宁高等教育研究 1986年 第S1期 66-73页
作者: 王华春
校长负责制的实质,是在于对学校教学、科研和全部行政工作实行一种科学有效的管理“责任制”。这种管理“责任制”之所以有效,是由于:(1)实行以校长个人负责制为主体,以加强党委保证监督、教代会民主管理相结合为特点的一种“责任制”;... 详细信息
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基于“多环节·场景式”数字化技术的经济责任审计思考与探索
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中国内部审计 2021年 第12期 26-31页
作者: 郑永娟 孟亚敏 张浩妹 徐征 国网天津市电力公司 300010
本文以某能源互联网企业为例,分析了大数据环境下国有企业领导干部经济责任审计面临的机遇与挑战,阐述了基于“多环节·场景式”的数字化审计业务实例,对于探索经济责任审计由传统形式向数字化转型具有十分积极的意义。
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铸就大数据内审利器 助力新常态银行发展
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中国内部审计 2017年 第8期 40-45页
作者: 北京农商银行 于辉 武凌 邢丽莉 袁卉 李驰 北京农商银行
成果简介北京农商银行持续建设和优化审计信息系统,充分运用科技手段,不断探索大数据背景下的内部审计新技术、新工具、新方法,取得了显著成效。(一)目标定位审计信息系统以提高审计信息化水平,完善审计项目管理,规范项目审批流... 详细信息
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IS审计与工程监理的比较
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中国计算机用户 2003年 第32期 39-40页
作者: 孙强 郝亚斌 中国电子信息产业发展研究院培训中心
所谓信息系统审计(又称IS审计)是指,审计人员接受委托或授权,收集并评估证据以判断一个计算机系统信息系统)是否有效做到保护资产、维护数据完整并最有效率地完成组织目标的活动过程,它既包括信息外部审计的鉴证目标——即对被... 详细信息
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试论审计监督的经济效益
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当代财经 1988年 第5期 12-14+8页
作者: 汤坛 江西财经学院财会系
一、审计监督效益的提出讲求经济效益是社会存在和发展的客观要求,是任何一项经济活功都得正视的理论和实践问题。审计监督同样也存在一个监督效益问题。从理论上看,提高审计监督效益
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再论现代企业制度下如何加强内部审计
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上海审计 2002年 第6期 37-39页
作者: 秦铭 上海工业自动化仪表研究所
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浅谈内审资源的优化
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河北煤炭 2002年 第4期 U007-U008页
作者: 任树明 义马煤业集团公司审计 河南义马472302
论述了如何合理地配置和使用内部审计资源 ,并分析了审计成本与审计结果的关系 。
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住房公积金风险管理信息审计探讨——以常州市审计为例
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现代审计与经济 2022年 第3期 31-34页
作者: 鞠燕妮 常州市住房公积金管理中心
当前住房公积金从归集、贷款、提取、资金管理到财务集中核算已实现高度信息化,对住房公积金风险管理工作提出了很大挑战。常州市住房公积金管理中心(以下简称“中心”)加强审计信息系统建设,实现对业务流程的“全覆盖”审计,充分发挥... 详细信息
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营造氛围 强势推动现场审计实施系统应用
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审计与理财 2009年 第11期 18-19页
作者: 郑中淮 江西省审计
“现场审计实施系统”(以下简称AO)是审计人员于现场环境对电子数据进行审计,实现审计信息共享的操作平台,是金审工程建设的重大成果,是国家审计信息系统的重要组成部分。AO系统软件开发了项目管理、数据采集、审计分析、审计抽样... 详细信息
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信息化助力集团企业审计管理能力提升
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中国信息 2014年 第16期 65-66页
企业的持续健康发展离不开内部管控能力的持续提升,而内部审计作为企业内部管控的重要手段和最后一道防线,也越来越受到企业各级管理层的高度重视。中国一百多家央企及其二级单位、地方国资委企业、两千多家上市公司大多设立了审计部门... 详细信息
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