咨询与建议

限定检索结果

文献类型

  • 34 篇 期刊文献
  • 1 篇 学位论文

馆藏范围

  • 35 篇 电子文献
  • 0 种 纸本馆藏

日期分布

学科分类号

  • 29 篇 管理学
    • 22 篇 工商管理
    • 9 篇 管理科学与工程(可...
  • 15 篇 经济学
    • 15 篇 应用经济学
  • 4 篇 工学
    • 3 篇 网络空间安全
    • 1 篇 计算机科学与技术...
    • 1 篇 交通运输工程
  • 1 篇 法学
    • 1 篇 政治学
    • 1 篇 马克思主义理论

主题

  • 35 篇 审计中心
  • 11 篇 内部审计
  • 5 篇 农信
  • 4 篇 高质量发展
  • 4 篇 农商银行
  • 3 篇 乡村振兴
  • 3 篇 审计监督
  • 2 篇 安全审计
  • 2 篇 提质增效
  • 2 篇 荣誉称号
  • 2 篇 基层动态
  • 2 篇 审计作业
  • 2 篇 经济责任审计
  • 2 篇 民用航空局
  • 2 篇 古战场
  • 2 篇 党建引领
  • 2 篇 审计组
  • 2 篇 审计调查
  • 2 篇 审计委员会
  • 1 篇 审计工作

机构

  • 3 篇 中国民用航空局审...
  • 1 篇 北京电子控股有限...
  • 1 篇 浙江省海港投资运...
  • 1 篇 贵州航天电器股份...
  • 1 篇 河北省联社邢台审...
  • 1 篇 浙江工业大学
  • 1 篇 吉林大学
  • 1 篇 山东省联社临沂审...
  • 1 篇 中色国际贸易有限...
  • 1 篇 中国机械工业集团...
  • 1 篇 徐州矿务集团有限...
  • 1 篇 山东省联社德州审...
  • 1 篇 天津市人民政府国...
  • 1 篇 贵州日报
  • 1 篇 山东省联社济宁审...
  • 1 篇 鞍钢集团有限公司...
  • 1 篇 复旦大学
  • 1 篇 中国中铁北京工程...
  • 1 篇 余姚市大岚人民政...
  • 1 篇 中国海洋石油集团...

作者

  • 2 篇 聂丰
  • 1 篇 孙宏韬
  • 1 篇 程澄
  • 1 篇 宁建斌
  • 1 篇 张杰
  • 1 篇 汪坤
  • 1 篇 谢菲
  • 1 篇 刘强
  • 1 篇 白璐
  • 1 篇 付林
  • 1 篇 金春梅
  • 1 篇 张世永
  • 1 篇 蔡其星
  • 1 篇 葛明亮
  • 1 篇 孟岩
  • 1 篇 王莉
  • 1 篇 陈铁明
  • 1 篇 杜瑾
  • 1 篇 王凌硕
  • 1 篇 管云

语言

  • 35 篇 中文
检索条件"主题词=审计中心"
35 条 记 录,以下是1-10 订阅
排序:
践行新思想 激发新作为 为推动新时代公司高质量发展保驾护航——记中国海油北方审计中心业务五部
收藏 引用
中国内部审计 2024年 第5期 65-66页
作者: 中国海洋石油集团有限公司审计 中国海洋石油集团有限公司审计
在党中央集中统一领导下,中央审计委员会成立并推动审计体制实现了系统性、整体性重构,中国海洋石油集团有限公司(以下简称中国海油)内部审计工作随之也迈入了新时代。中国海油审计团队贯彻落实集团公司党组审计委员会各项决策部署,着... 详细信息
来源: 维普期刊数据库 维普期刊数据库 博看期刊 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
立足新时代 展现新作为 勇攀新高峰——记鞍钢集团有限公司审计中心
收藏 引用
中国内部审计 2024年 第1期 65-66页
作者: 鞍钢集团有限公司审计中心
为更好体现新时代广大内部审计机构和内部审计人员忠于职守、无私奉献的精神风貌,中国内部审计协会于2023年组织开展2020年至2022年内部审计先进集体和先进工作者评选表彰工作,授予282个集体“内部审计先进集体”荣誉称号,授予311名同... 详细信息
来源: 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 博看期刊 评论
恪尽职守 在民航内审道路上躬耕而行——记中国民用航空局审计中心薛善瑞
收藏 引用
中国内部审计 2024年 第3期 74-75页
作者: 中国民用航空局审计中心
在民航局审计中心,有这么一个人,他是审计政策法规的“活字典”,审计经验丰富,善于攻坚克难,视审计质量为审计生命线。他就是薛善瑞,一个坚守初心、忠于审计的民航审计人。2014年5月,薛善瑞入职审计中心,先后在经济责任审计部和审计法... 详细信息
来源: 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 博看期刊 评论
关于大型集团企业区域审计中心建设的思考
收藏 引用
中国审计 2023年 第2期 73-75页
作者: 陈土勇 汪坤 中国交通建设股份有限公司审计
随着大型集团企业规模不断扩大,区域化、专业化和全球化发展的特点更加突出,其现有内部审计管理体制机制已经难以适应自身业务发展的实际需求。建设区域审计中心成为大型集团企业推进内部审计管理体制机制改革创新的主要途径之一。部分... 详细信息
来源: 维普期刊数据库 维普期刊数据库 评论
审计为犁向打赢——记中央军委审计署某审计中心参谋潘朝
收藏 引用
中国审计 2023年 第15期 74-77页
作者: 聂丰 不详
大漠沙如雪,燕山月似钩。这里曾经是金戈铁马的古战场,如今已成为拱卫京都的咽喉要地。仲夏时节,中央军委审计署某审计中心审计组一行顶着烈日赶赴燕山腹地,对驻扎于此的某部开展审计调查。担任主审的潘朝刚放下行李,就一头钻进审计作业... 详细信息
来源: 维普期刊数据库 维普期刊数据库 评论
以实干谋发展 以创新育未来——记中国民用航空局审计中心经责审计项目组
收藏 引用
中国内部审计 2021年 第9期 77-78页
作者: 中国民用航空局审计中心
中国民用航空局(以下简称民航局)审计中心经责审计项目组(以下简称经责审计项目组)是民航局内部审计的骨干力量。始终以加强审计监督、规范权力运行和促进领导干部守法、守纪、守规、尽责为目标,充分履行内部审计职能,实现对民航局所属... 详细信息
来源: 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
资源整合视角下构建集团审计中心模式的研究——以某国有企业A公司为例
收藏 引用
中文科技期刊数据库(全文版)经济管理 2021年 第12期 49-51页
作者: 孟岩 贵州航天电器股份有限公司 贵州贵阳550025
内部审计是现代集团公司组织体系的重要组成部分,在现代企业法人治理结构下搭建科学合理的内部审计体系是确保集团企业正常运转、做好风险防范的基础。如何在企业快速发展扩张的过程中使有限的内部审计资源效用最大化,探索建立集团化企... 详细信息
来源: 维普期刊数据库 维普期刊数据库 评论
发挥审计防控功能 助力一流海港建设——记浙江省海港投资运营集团有限公司审计中心陈静珍
收藏 引用
中国内部审计 2021年 第5期 73-74页
作者: 浙江省海港投资运营集团有限公司
担任浙江省海港投资运营集团有限公司(以下简称海港集团)审计中心负责人的陈静珍同志,注重发挥内部审计的监督评价、风险防控、促管增效等作用,在推进审计管理、落实审计全覆盖、强化审计成果运用、打造海港审计铁军等方面发挥了积极的... 详细信息
来源: 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
贵州省农村信用社联合社遵义审计中心 扎根红色大地 孕育甜蜜硕果
收藏 引用
当代贵州 2021年 第25期 58-59页
作者: 管云 贵州日报
作为农村金融主力军和地方金融排头兵,贵州省农村信用社联合社遵义审计中心以高质量党建引领高质量发展,从城市到农村,从脱贫攻坚到乡村振兴,从扶持产业到助推产业兴旺,为当地经济社会发展贡献了金融力量。红色圣地遵义,发展如火如荼。... 详细信息
来源: 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
关于推进集团公司设立审计中心的思考
收藏 引用
中文科技期刊数据库(全文版)经济管理 2021年 第9期 33-34页
作者: 程澄 中色国际贸易有限公司 北京100029
随着国家治理体系的日益完善,审计监督发挥了越来越重要的作用,其中内部审计作为企业自我约束与监督的内设机构,也面临更多的任务与挑战。为了统筹审计资源,优化审计工作运行机制,更好地发挥内部审计职能作用,已有部分集团公司建立了审... 详细信息
来源: 维普期刊数据库 维普期刊数据库 评论