精于研究 攻坚克难 助推集团高质量发展——记中国机械工业集团有限公司审计部审计二处刘婷
作者机构:中国机械工业集团有限公司
出 版 物:《中国内部审计》 (Internal Auditing in China)
年 卷 期:2024年第4期
页 面:58-59页
学科分类:120201[管理学-会计学] 12[管理学] 0202[经济学-应用经济学] 02[经济学] 1202[管理学-工商管理] 020205[经济学-产业经济学]
主 题:高级会计师 审计工作者 内部审计 集团总部 执业资格 注册会计师 中央国家机关 机械工业集团
摘 要:刘婷,现任中国机械工业集团有限公司审计部(以下简称“国机集团审计部或“审计部)审计二处处长。2006年,刘婷毕业后进入中国机械工业集团有限公司下属企业从事审计工作,她热爱内部审计事业,通过努力钻研业务,不断突破自我,2020年因能力突出被提拔至集团总部工作,并获得2021年、2022年集团总部先进个人,“国机集团2021—2022年度优秀审计工作者称号。刘婷同志善于学习、精于研究,已取得高级会计师、注册会计师、国际注册内部审计师、国际注册会计师等职称或执业资格,是中央国家机关会计领军人才第三期毕业学员。