咨询与建议

看过本文的还看了

相关文献

该作者的其他文献

文献详情 >精细化运营模式下公立医院内部审计职能发挥研究 收藏

精细化运营模式下公立医院内部审计职能发挥研究

作     者:赵彦秋 

作者机构:天津市蓟州区人民医院天津301900 

出 版 物:《中文科技期刊数据库(全文版)经济管理》 

年 卷 期:2024年第2期

页      面:0089-0092页

学科分类:120201[管理学-会计学] 12[管理学] 1202[管理学-工商管理] 

主  题:精细化运营 内部审计 策略 

摘      要:在当前精细化运营管理模式下,公立医院在内部审计管理活动中需要制定更加严谨、细致的审计方案,在此期间,医院需要打造完整的内部审计团队,制定详细的审计计划,对审计工作事项进行全方位把控;并且利用全新的审计技术手段,提高工作开展水平;通过成本效益分析,支持审计工作更加高效开展;并引进内部控制改进方案,优化审计管理方法,对审计结果进行跟踪,提高审计管理水平和效率。本文对精细化运营模式下,公立医院内部审计职能发挥的策略进行分析探讨。

读者评论 与其他读者分享你的观点

用户名:未登录
我的评分