内部审计整改策略分析
作者机构:北京市市政工程设计研究总院有限公司
出 版 物:《中国审计》 (China Audit)
年 卷 期:2021年第20期
页 面:71-73页
学科分类:120201[管理学-会计学] 12[管理学] 1202[管理学-工商管理]
主 题:内部审计 审计监督 审计整改 成果运用 常见问题 闭环管理 策略分析 整改落实
摘 要:2021年6月,审计署公布《“十四五国家审计工作发展规划》,将“督促审计查出问题全面整改落实作为独立一条加以论I述,进一步强调要坚持以推动审计查出问题有效整改、巩固和拓展审计整改效果为目标,做实审计监督“后半篇文章。内部审计整改是内部审计闭环管理的重要环节,但目前仍在整改质量责任落实、成果运用等方面存在问题。本文通过梳理内部审计整改中的常见问题,有针对性地提出对策和建议,助力提高整改成效。